第一部分 宣州区政协办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣州区政协办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣州区政协办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
(一)负责区政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议和以政协名义召开的各种会议的会务工作,协助专门委员会办公室做好专门委员会会议的会务工作;
(二)负责区政协全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议的具体组织实施工作;
(三)负责区政协委员的联系工作;承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作;
(四)反映社情民意,收集各界人士的意见、建议,负责人民群众的来信和来访,努力维护改革发展稳定的大局;
(五)负责区政协与区委、区人大、区政府及有关部门,各民主党派、人民团体,以及各乡镇街道办事处的联系;
(六)参与区政协委员的协商推荐、届中增补等工作;
(七)负责区委、区政府交付的招商引资、文明创建等中心工作,负责政协机关所联系的镇、村工作;
(八)负责区政协机关的行政事务、后勤服务等相关工作;
(九)做好省、市政协交办的工作事项,承担区政协领导交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
政协宣城市宣州区委员会下设办公室、专委会办公室和八个专门委员会,编制数17人,实有在岗人员29人(含聘用人员),离退休人员23人。
宣州政协办2018年度部门决算包括本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
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单位名称 |
单位性质 |
|
宣州区政协办本级 |
行政单位 |
三、2018年度主要工作任务
深入贯彻落实中共十九大精神,充分发挥协商民主重要渠道作用,为加快推进我区全面深入改革进程,建设美好宣城、全面建成小康社会广泛凝聚智慧力量。做好政协宣城市宣州区委员会全体会议、常务委员会会议、资政会议、对口协商会等会议的会务工作;围绕区委、区政府重大方针政策的贯彻落实和《区政协2018年主要工作安排》开展调研、视察和界别活动;加强提案工作、文史资料工作、港澳台侨三胞和外联工作等各类专项工作;切实加强政协工作理论研究和实践探索,认真总结经验,不断推进政协工作创新。
第二部分
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门:政协宣城市宣州区委员会办公室 |
单位:元 |
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|
收入 |
支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
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|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4,953,777.02 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
3,868,324.67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
606,752.35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
200,600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
228,100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
4,953,777.02 |
本年支出合计 |
58 |
4,903,777.02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
50,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
50,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
31 |
4,953,777.02 |
总计 |
65 |
4,953,777.02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
收入决算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开02表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门:政协宣城市宣州区委员会办公室 |
单位:元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
4,953,777.02 |
4,953,777.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,918,324.67 |
3,918,324.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20102 |
政协事务 |
3,918,324.67 |
3,918,324.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010201 |
行政运行 |
1,489,270.00 |
1,489,270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
1,391,800.00 |
1,391,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010204 |
政协会议 |
510,000.00 |
510,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010205 |
委员视察 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010206 |
参政议政 |
347,254.67 |
347,254.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
606,752.35 |
606,752.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
606,752.35 |
606,752.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
355,584.00 |
355,584.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
236,000.00 |
236,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15,168.35 |
15,168.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
200,600.00 |
200,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
200,600.00 |
200,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
200,600.00 |
200,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
228,100.00 |
228,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
228,100.00 |
228,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
152,500.00 |
152,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
75,600.00 |
75,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开03表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门:政协宣城市宣州区委员会办公室 |
单位:元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
4,903,777.02 |
2,524,722.35 |
2,379,054.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,868,324.67 |
1,489,270.00 |
2,379,054.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20102 |
政协事务 |
3,868,324.67 |
1,489,270.00 |
2,379,054.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010201 |
行政运行 |
1,489,270.00 |
1,489,270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
1,391,800.00 |
0.00 |
1,391,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010204 |
政协会议 |
510,000.00 |
0.00 |
510,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010205 |
委员视察 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010206 |
参政议政 |
347,254.67 |
0.00 |
347,254.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
606,752.35 |
606,752.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
606,752.35 |
606,752.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
355,584.00 |
355,584.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
236,000.00 |
236,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15,168.35 |
15,168.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
200,600.00 |
200,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
200,600.00 |
200,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
200,600.00 |
200,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
228,100.00 |
228,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
228,100.00 |
228,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
152,500.00 |
152,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
75,600.00 |
75,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开04表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门:政协宣城市宣州区委员会办公室 |
单位:元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,953,777.02 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3,868,324.67 |
3,868,324.67 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
606,752.35 |
606,752.35 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
200,600.00 |
200,600.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
228,100.00 |
228,100.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
4,953,777.02 |
本年支出合计 |
55 |
4,903,777.02 |
4,903,777.02 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
29 |
4,953,777.02 |
总计 |
60 |
4,953,777.02 |
4,953,777.02 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开05表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门:政协宣城市宣州区委员会办公室 |
单位:元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,953,777.02 |
2,524,722.35 |
2,429,054.67 |
4,903,777.02 |
2,524,722.35 |
2,379,054.67 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,918,324.67 |
1,489,270.00 |
2,429,054.67 |
3,868,324.67 |
1,489,270.00 |
2,379,054.67 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20102 |
政协事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,918,324.67 |
1,489,270.00 |
2,429,054.67 |
3,868,324.67 |
1,489,270.00 |
2,379,054.67 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,489,270.00 |
1,489,270.00 |
0.00 |
1,489,270.00 |
1,489,270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,391,800.00 |
0.00 |
1,391,800.00 |
1,391,800.00 |
0.00 |
1,391,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010204 |
政协会议 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
510,000.00 |
0.00 |
510,000.00 |
510,000.00 |
0.00 |
510,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010205 |
委员视察 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010206 |
参政议政 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
347,254.67 |
0.00 |
347,254.67 |
347,254.67 |
0.00 |
347,254.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
606,752.35 |
606,752.35 |
0.00 |
606,752.35 |
606,752.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
606,752.35 |
606,752.35 |
0.00 |
606,752.35 |
606,752.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
355,584.00 |
355,584.00 |
0.00 |
355,584.00 |
355,584.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
236,000.00 |
236,000.00 |
0.00 |
236,000.00 |
236,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,168.35 |
15,168.35 |
0.00 |
15,168.35 |
15,168.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,600.00 |
200,600.00 |
0.00 |
200,600.00 |
200,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,600.00 |
200,600.00 |
0.00 |
200,600.00 |
200,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,600.00 |
200,600.00 |
0.00 |
200,600.00 |
200,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
228,100.00 |
228,100.00 |
0.00 |
228,100.00 |
228,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
228,100.00 |
228,100.00 |
0.00 |
228,100.00 |
228,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
152,500.00 |
152,500.00 |
0.00 |
152,500.00 |
152,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75,600.00 |
75,600.00 |
0.00 |
75,600.00 |
75,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开06表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门:政协宣城市宣州区委员会办公室 |
单位:元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
2,143,461.35 |
302 |
商品和服务支出 |
25,677.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
659,677.00 |
30201 |
办公费 |
13,760.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
653,723.00 |
30202 |
印刷费 |
11,917.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
109,483.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
87,000.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
236,000.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
15,168.35 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
200,600.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
152,500.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
29,310.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
355,584.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
4,000.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
351,584.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
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30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
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30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
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30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
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399 |
其他支出 |
0.00 |
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39906 |
赠与 |
0.00 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
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39999 |
其他支出 |
0.00 |
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人员经费合计 |
2,499,045.35 |
公用经费合计 |
25,677.00 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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部门:政协宣城市宣州区委员会办公室 |
单位:元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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注:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。 |
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第三部分政协宣城市宣州区委员会办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计495.37万元,支出总计490.37万元。与2017年相比,收、支各减少13.3万元和18.3,减少13.3%,主要原因:主要原因是压缩行政开支。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计495.37万元,其中:财政拨款收入495.37万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计490.37万元,其中:基本支出490.37万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计495.37万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计490.37万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少13.3万元和18.3万元,减少13.3%,主要原因:主要原因是压缩行政开支。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入495.37万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少13.3万元,减少13.3%,主要原因:主要原因是压缩行政开支。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出490.37万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出18.3万元,减少13.3%,主要原因:主要原因是压缩行政开支。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出490.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出386.83万元,占78.88%;社会保障和就业(类)支出60.67万元,占12.37%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出20.06万元,占4.2%;住房保障(类)支出22.8万元,占4.65%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为495.37万元,支出决算为490.37万元,完成年初预算的99%。其中:基本支出252.47万元,占51.48%;项目支出48.52万元,占19.80%。具体情况如下:
1、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):年初预算148.92万元,支出决算为148.92万元,完成年初预算的100%; 2、一般公共服务(类)政协事务(款) 一般行政管理事务(项):一般行政管理事务年初预算139.18万元,支决算为139.18万元,完成年初预算的100%; 3、一般公共服务(类)政协事务(款) 政协会议(项):政协会议年初预算51万元,支出决算为51万元,完成年初预算的100%; 4、一般公共服务(类)政协事务(款) 委员视察(项):委员视察年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%; 5、一般公共服务(类)政协事务(款) 参政议政(项):参政议政年初预算为34.73万元,支出决算为34.73万元,完成年初预算的100%; 6、一般公共服务(类)政协事务(款) 其他政协事务(项):其他政协事务年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%; 7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):归口管理的行政单位离退休年初预算为35.56万元,支出决算35.56万元,完成年初预算的100%; 8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为23.60万元,年初决算为23.60万元,完成年初预算的100%。 9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为1.52万元,年初决算为1.52万元,完成年初预算的100%。 10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):行政单位医疗年初预算为20.06万元,年初决算为20.06万元,完成年初预算的100%; 11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):住房公积金年初预算15.25万元,支出决算为15.25万元,完成年初预算的100%; 12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项):提租补贴年初预算为7.56万元,支出决算为7.56万元,完成年初预算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出490.37万元,其中人员经费490.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费11.96万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
区政协办2018年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度区政协办机关运行经费386.83万元,主要用于保障单位运行。
(二)政府采购支出情况。
2018年度区政协办政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,区政协办共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
四)关于2018年度预算绩效情况说明
区政协办项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。区政协办2018年纳入部门预算的项目支出1个项目,涉及资金237.90万元。
关于2018年度预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情
根据预算绩效管理要求,本单位组织开展2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,宣州区政协办整体支出符合位职责和相关管理规定,绩效目标合理,较好的完成了全年各项工作任务,基本支出保障了单位运转,项目支出产生了较好的社会效益,并获得了较好的社会满意度,整体支出总体绩效评价为良。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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